|
Faktúra |
|
školská jedáleň
|
|
s DPH |
1, s.1
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
DF2014/48
|
Nákup školských lavíc
|
5 740.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Ing. Peter Burdiga - trade RV |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/2/75
|
Potraviny
|
122,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
GRM TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/2/76
|
Potraviny
|
54,91 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
BFZ TRIO s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/2/77
|
Potraviny
|
125,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Milan TINDÚR |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/2/78
|
Potraviny
|
142,08 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
INMEDIA spol. s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/6
|
Zemny plyn
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
RWE GAS |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/18
|
spotrebny material
|
5,51 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/32
|
Zemny plyn
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
RWE GAS |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/35
|
elektrina
|
1 122.59 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/41
|
výmena zamku dveri a izolacneho dvojskla
|
170,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
A.M.PLAST Plus s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/42
|
výmena protikusov dverí
|
172,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
A.M.PLAST Plus s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/43
|
nákup materiálu
|
39,81 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
RAABE |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/45
|
Vyúčtovanie poistného
|
203,06 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
ALLIANZ |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/46
|
spotrebny material
|
75,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/47
|
spotrebny material
|
43,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/49
|
Nákup materiálu
|
189,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Compact - s. r. o. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/2/73
|
Potraviny
|
491,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Milan TINDÚR |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/50
|
telefon
|
40,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
T-COM, Slovak Telecom, a. s. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/51
|
elektrina
|
1 085.73 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.03.2014 |